湖北省孝感市经济和信息化委员会

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市经信委2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-14 16:54:42 发布者:办公室 阅读次数:

 

孝感市经信委2017年部门决算信息公开说明

一、本部门主要职责:

孝感市经济和信息化委员会为孝感市人民政府工作部门,其主要职责如下:

贯彻落实国家和省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关规范性文件;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。拟订并组织实施工业行业规划、计划,提出优化产业布局、结构调整的政策建议;组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调工业经济运行中的重大问题,负责工业应急管理、产业安全和信息产业国防动员有关工作。主管电力行政及运输协调工作,负责监测分析全市电力运行。组织推动企业技术改造、技术创新,推进产学研结合。拟订县域经济发展规划和措施,指导县域培育发展特色产业和产业集群。负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关措施。组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作,承担国防工业的有关管理职责。统筹推进信息化工作,信息化发展战略,指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用。负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。负责国防工业的有关管理职能,负责电子电器产品维修行业管理工作,负责为全市重点企业提供“直通车”服务,负责企业负担监督工作。

二、本部门机构设置情况:

1、孝感市经济和信息化委员会设13个内设机构:

办公室(财务科)

行政审批科(政策法规科)

经济运行科

中小企业发展科

融资担保服务科

技改节能科

县城经济科

电力与运输协调科

电子信息与新兴产业科

机械汽车与重化产业科

轻纺医药产业科

信息化推进与电子政务科

党群工作(人事老干)科(机关党办)

2、所属二级单位:

孝感市财贸幼儿园

孝感市企业服务中心

孝感市经济和信息化委员会离退休干部工作办公室

孝感市电子电器产品维修服务行业管理办公室

三、机关部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:

2017年决算数据包含孝感市经济和信息化委员会机关本级,所属二级预算单位孝感市经济和信息化委员会离退休干部工作办公室、孝感市电子电器产品维修服务行业管理办公室。所属二级单位孝感市企业服务中心决算公开数据单独附后。

2、主要数据情况

2017年本部门财政拨款收入决算总额为2603.31万元,年初结转和结余134.93万元。(其中,代扣个人养老保险103.6万元,2016年应发未发个人购房补贴1.03万元,应付未付新设二级单位家电办和企业服务中心人员经费9.2万元,专项结余21.1万元)。

2017年本部门支出决算总额为2654.25万元,其中基本支出2535.47万元,项目支出118.78万元,年末结转和结余83.99万元。

3、与上年度相比增减变化情况

2017年财政拨款补助收入2603.31万元,去年同期2482.72万元,同比增加4.86%。2017年支出2654.25万元,去年同期2347.79万元,同比减少13.05%,收支结余83.99万元。

4、增减变化较大的主要原因分析:2017年决算支出比2016年减少13.05%,主要是因为2017年10月份退休人员退休费转人社局支付。

四、“三公”经费支出情况

“三公”经费2017年支出26.2万元,2016年支出55.19万元,同比减少52.53%。 

2016年公务用车改革后,我委公务用车保有量为3台。公务用车运行维护费用12.28万元,比同期37.01万元减少66.82%。公务用车运行维护费降幅大主要原因是:其一2016年公务用车改革,结清了所有挂帐的车辆维修费用,其二2017年我委严格实行派车制度,规范公务用车维修保养审批手续。

国内公务接待批次154次,公务接待人数365人,产生公务接待费用13.92万元,比同期18.18万元减少23.43%,公务接待费用下降的主要原因是严格执行定点接待,严格控制接待对象和标准,控制接待陪同人数。

公务出国(境)团组数及人数:2017年委机关没有此项费用发生,与2016年同期持平。

五、机关运行经费执行情况

机关运行共支出233.45万元,其中办公费10.24万元、印刷费4.13万元、咨询费0.6万元,邮电费4.56万元、水电费6.74万元,物业管理费1.07万元,差旅费9.25万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2.88万元、会议费1.37万元、公务接待费3.38万元、劳务费0.14万元、离退休生活补贴41.03万元,工会经费13.94万元、福利费8.31万元、公务用车运行维护费12.28万元、在职人员车贴75.12万元、其他商品和服务支出38.41万元(含精准扶贫相关费用等)。

六、政府性基金情况:

无。

七、政府采购执行情况

2017年政府采购支出为21.45万元,其中公务用车燃油及保养维护等4.69万元,办公耗材、电脑采购5.22万元,信息产业动员信息技术服务费9.7万元,购买会计服务0.4万元,制冷设备0.24万元,印刷服务1.2万元。

八、名词解释

 1、财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

 2、社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

 3、行政事业单位离退休(208类05款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

 4、医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

 5、医疗保障(210类05款):反映用于医疗保障方面的支出。

 6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

 7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 9、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的"三公经费",是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我单位资产总额为1078.68万元,主要由以下两部分构成:流动资产98.42万元,占资产总额的9.12%,主要为财政应返还额度及其他应收款;固定资产980.26万元,占资产总额的90.88%,主要包括办公楼、办公设备、汽车等。其中房屋及构筑物646.47万元,通用设备333.79万元。2017年固定资产较上年增加3.76万元。

十、预算绩效管理情况

2017年我委重点项目:对企事业单位的补贴中列支1978259.45元,其中对县市区县域经济考核奖励120000元,对企业用电奖补资金1858259.45元。通过以上财政奖励资金,一是激励各县市区争先进位,汉川冲刺全国百强县。在全省2017年度县经济综合考核中,一类县市区共22个,汉川居12位,进入成绩突出表彰单位行列;孝南居18位,应城居19位。二类县市区共27个,云梦居13位,安陆居18位。三类县市区共31个,孝昌居14位,大悟居17位。二是为工业企业降低用电成本,促进工业企业提质增效。2017年,全市工业累计用电78.18亿千瓦时,同比增长3.74%,在全省排名第9位。

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收入支出决算总表
          公开01表
部门:孝感市经济和信息化委员会         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,603.31 一、一般公共服务支出 29 2,654.25
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 2,603.31 本年支出合计 52 2,654.25
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 134.93     年末结转和结余 54 83.99
  27     55  
总计 28 2,738.24 总计 56 2,738.24
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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收入决算表
                    公开02表
部门:孝感市经济和信息化委员会                   金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,603.31 2,603.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,603.31 2,603.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,603.31 2,603.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 2,603.31 2,603.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表
                  公开03表
部门:孝感市经济和信息化委员会                 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,654.25 2,535.47 118.78 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,654.25 2,535.47 118.78 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,654.25 2,535.47 118.78 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 2,654.25 2,535.47 118.78 0.00 0.00 0.00
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:孝感市经济和信息化委员会             金额单位:万元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,603.31 一、一般公共服务支出 31 2,654.25 2,654.25 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 2,603.31 本年支出合计 54 2,654.25 2,654.25 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 134.93 年末财政拨款结转和结余 56 83.99 83.99 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 134.93   57      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   58      
  28     59      
总计 29 2,738.24 总计 60 2,738.24 2,738.24 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:孝感市经济和信息化委员会           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,654.25 2,535.47 118.78
201 一般公共服务支出 2,654.25 2,535.47 118.78
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,654.25 2,535.47 118.78
2010301   行政运行 2,654.25 2,535.47 118.78
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:孝感市经济和信息化委员会               金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 793.95 302 商品和服务支出 233.45 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 228.32 30201   办公费 10.24 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 167.76 30202   印刷费 4.13 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 209.35 30203   咨询费 0.60 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 31.41 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 25.86 30205   水费 0.43 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 6.31 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 106.00 30207   邮电费 4.56 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 25.26 30209   物业管理费 1.07 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,310.23 30211   差旅费 9.25 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 61.17 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 693.24 30213   维修(护)费 2.88 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 66.04 30215   会议费 1.37 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.50 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 1.16 30217   公务接待费 3.38 304 对企事业单位的补贴 197.83
30307   医疗费 42.85 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 197.83
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 382.48 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.14 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 61.76 30227   委托业务费 41.03 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 13.94 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 1.03 30229   福利费 8.31 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 12.28 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 75.12 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 38.41      
人员经费合计 2,104.18 公用经费合计 431.28
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:孝感市经济和信息化委员会                     金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 35.51 0.00 14.86 20.65 26.20 0.00 12.28 0.00 12.28 13.92
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
            公开08表
部门:孝感市经济和信息化委员会           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。              

 

 

 

孝感市企业服务中心决算信息公开说明

    

一、 本部门主要职责

主要职责是受政府及有关部门委托,开展有关企业情况调查,提供各类企业发展情况,提出意见和建议,为市政府及有关部门决策提供参考依据;为各类企业提供信息咨询、创业辅导、市场开拓、电子商务应用、特许经营推广、企业融资、品牌建设等服务;配合政府有关部门落实企业扶持政策,维护企业合法权益;按照“构建服务平台,整合社会资源”的方式,搭建全市企业公共服务平台网络,宣传政策,发布信息,公开办事指南,受理企业举报、建议和意见并限期发聩情况;引导社会中介机构为企业提供可行性研究、市场调查、法律咨询、诉讼代理、资产评估、财务审计、绩效评价、规划设计等服务,为企业寻找、选择中介机构提供便利;加强与市政务服务中心的联系,为企业提供委托代理等服务。接受市商务局对商贸流通企业服务方面的业务指导。

二、本部门机构设置情况

根据《孝感市机构编制委员会关于孝感市经济和信息化委员会所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》(孝编文〔2015〕62号)文件规定,孝感市企业服务中心为市经信委直属公益一类事业单位。2017年无变化。

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围(孝感市企业服务中心)

2、主要数据情况

2017年本部门收入决算总额为597378.28元。

2017年本部门支出决算总额为587071元,其中基本支出494222元,项目支出92849元,年末结转和结余31349.2元(其中,2017年应缴未缴个人养老保险部分21041.92元,2017年个人住房补贴10307.28元)。

3、与上年度比增减变化情况

本部门为2017年新成立单位,故无2016年度情况。

4、增减变化较大的主要原因分析

本部门为2017年新成立单位,故无2016年度情况。

四、三公经费情况

本部门2017年无三公经费支出,因为2017年新成立单位,无2016年度情况,故无变化。

五、机关运行经费执行情况

机关运行共支出1.6万元,其中办公费1.57万元、邮电费0.03万元。

六、政府性基金情况

无。

七、政府采购执行情况

2017年政府采购支出为0万元.

八、相关名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

 2、社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

 3、行政事业单位离退休(208类05款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

 4、医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

 5、医疗保障(210类05款):反映用于医疗保障方面的支出。

 6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

 7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 9、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的"三公经费",是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我单位资产总额为31349.2元,由流动资产构成,占资产总额的100%,主要为财政应返还额度,固定资产0万元。本部门为2017年新成立单位,无2016年度情况。

十、预算绩效管理情况

本部门无民生项目和重点支出项目。

 

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收入支出决算总表
          公开01表
部门:孝感市企业服务中心         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 59.74 一、一般公共服务支出 29 58.71
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 59.74 本年支出合计 52 58.71
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 0.00     年末结转和结余 54 1.03
  27     55  
总计 28 59.74 总计 56 59.74
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

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收入决算表
                    公开02表
部门:孝感市企业服务中心                   金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 59.74 59.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 59.74 59.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 59.74 59.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 59.74 59.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

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支出决算表
                  公开03表
部门:孝感市企业服务中心                 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 58.71 49.42 9.28 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 58.71 49.42 9.28 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 58.71 49.42 9.28 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 58.71 49.42 9.28 0.00 0.00 0.00
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

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财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:孝感市企业服务中心             金额单位:万元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 59.74 一、一般公共服务支出 31 58.71 58.71 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 59.74 本年支出合计 54 58.71 58.71 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 1.03 1.03 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00   57      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   58      
  28     59      
总计 29 59.74 总计 60 59.74 59.74 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

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一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:孝感市企业服务中心           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 58.71 49.42 9.28
201 一般公共服务支出 58.71 49.42 9.28
20199 其他一般公共服务支出 58.71 49.42 9.28
2019999   其他一般公共服务支出 58.71 49.42 9.28
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:孝感市企业服务中心               金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 42.78 302 商品和服务支出 1.60 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 33.81 30201   办公费 1.57 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 4.50 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 4.48 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 0.00 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 0.03 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 5.04 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 5.04 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 47.82 公用经费合计 1.60
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

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财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:孝感市企业服务中心                     金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
部门:孝感市企业服务中心                 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。